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- 11/01/2007, 22:17 #1Forero
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DUDA CON EL MOD-347 Y MOD-190 de hacienda
Ahora tengo dudas que pensaba ya resueltas. Creía que era necesario presentar a primeros de año el resumen anual del IRPF, MOD-190 Pues al parecer no tengo que presentarlo ya que es un resumen anual aparejado al MOD- 110 trimestral que no tengo que presentar.
El que si que tengo que presentar es el MOD-347, aunque sea persona, física al facturar mas de aprox. 3000 euracos anuales.
Esto es lo que me han comentado en el teléfono de información de hacienda, lo que pasa es que depende del que te conteste te puede dar una información diferente cada vez que llamas y luego se lavan las manos.
¿Alguien que ya haya pasado por esto podría confirmarlo?
Saludos
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- 12/01/2007, 01:04 #2Forero
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Re: DUDA CON EL MOD-347 Y MOD-190 de hacienda
Iniciado por wakynoti
Yo el año pasado hice el MOD-347, ese lo tienes q hacer fijo (en cto factures mas de 3.000€ a la distribuidora).
El MOD-190 no lo haces, si antes no has hecho el MOD-110, q yo no hice el año pasado( 2005) pero q si q he hecho este año despues de consultarlo 300 veces, ademas creo recordar q a principios de año recibí una circular especial para productores FV en donde indicaba la obligatoriedad de hacer el MOD-110.
Así lo he hecho y ya veremos si este año me libro de la inspección fiscal, q aun voy por la inspeccion del 2005
- 12/01/2007, 01:43 #3Forero
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Entonces por lo que comentas hay que hacer el MOD-110 trimestral, además supongo que también el 130 trimestral. :? :? Esto es volverse loco. :shock:
¿Te están inspeccionando los de hacienda? :?
- 12/01/2007, 03:29 #4Miembro del foro
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Bien, cuando nos damos de alta en el censo de actividades económicas de hacienda, modelo 036, indicamos las obligaciones fiscales que asumimos con nuestra actividad.
El modelo 110 (IRPF) es el pago a cuenta (si lo hay, si en algún trimestre no se da el caso, la declaración es negativa y se presenta como tal) por los rendimientos que satisfacemos a 1) Empleados de nuestro negocio, o bien 2) Profesionales a los que retribuimos por los servicios que nos prestan, si estos son personas físicas, así como las retenciones que se les practican (IRPF de nómina, o deducción que se hace en la factura el profesional). Estas retenciones se ingresan a la Hacienda Publica.
En consecuencia, al trabajador le retenemos cantidad en nómina, y al profesional le retenemos cantidad en factura, pero esta cantidad la reembolsamos a hacienda mediante este modelo trimestral.
El 190 es el resumen anual de todos los 110 presentados durante el año, es una "declaración informativa" y no presenta ningún pago a hacienda, tan solo se relaciona con nombre y apellidos, NIF y demás datos a las personas que hemos pagado estos servicios. La presentación de los 110 es trimestral, y coincide con 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero, salvo que caiga en sabado o domingo estas fechas que se pasa el ultimo dia de la presentación al siguiente laboral.
El resumen 190 se presenta en enero
El 347, es otra declaración informativa de hacienda. En el se relacionan tanto los proveedores, como los clientes con los que se han realizado operaciones de más de 3005 Euros IVA incluido.
Es un mecanismo de control de Hacienda para que las operaciones se declaren, con lo que, si hay discrepancia entre un proveedor y nosotros, o un cliente y nosotros, en cuanto a esas cantidades en el 347 de cada uno, Hacienda llama para aclarar ese asunto, y verificar quien está dando el dato correcto y quien el erroneo y por qué.
Este modelo 347 se presenta en marzo de cada ejercicio fiscal, correspondiente al ejercicio pasado ya cerrado.
Un saludo para todosLa felicidad es una disposición mental, no una condición de las circunstancias
- 12/01/2007, 11:19 #5Forero
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Perdoooooooooooooooooooooooooooon q se me fue el santo al cielo entre la empresa y yo a nivel particular.
A nivel particular como productor de Fv, hago el 300 (Iva) y 130 (pago a cta IRPF) trimestralmente, aparte del MOD-347 q se hace anualment y como dice Fede es meramente informativo.
A nivel de empresa como productora de Fv, hay q hacer ademas el Mod-110 trimestral y su correspondiente resumen MOD-190
Y si a mi a nivel particular tengo a los de hacienda detras del cogote, a ver si nos ponemos de acuerdo y me devuelven mi pasta
Un saludo y perdon por la confusión
- 12/01/2007, 11:22 #6Forero
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Iniciado por sifos
Después de esto, me reafirmo en la conveniencia de ponerse en manos de un buen asesor fiscal :oops:
- 12/01/2007, 13:09 #7Forero
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Hola:
En mi caso la titularidad de la instalación es de una sociedad, creada específicamente para ese tema. Las declaraciones que hago son, ademas de las propias de sociedades(impuesto sociedades y registro mercantil) son:
* IVA(mod. 300 y resumen anual 390)
* Declaración del Impuesto sobre la Electricidad (mod. 560), que siempre es cuota cero.
* Declaracion de operaciones mayor de 3000 €(mod. 347)
El modelo 110 de retenciones a cuenta(y el resumen anual 190), sólo hay que hacerlo si durante el año has practicado retenciones a profesionales o por salarios.
Por cierto, en contra de lo que dice Sifos, yo creo que no es tan complicado, me refiero al tema del IVA y el mod. 560. Lo de las sociedades ya es otro cantar.
Otra cuestión referida a esta última declaración. Yo tengo la impresión de que la mitad de los propietarios de instalaciones fotovltaicas no presentan el 560. ¿Es cierto, o todos lo presentan?. ¿Qué pasa si no lo haces?
Saludos.
- 12/01/2007, 16:46 #8Forero
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Para presentar el 560 es indispensable tener el nº de CAE. La confección de este modelo y su correspondiente presentación telemática no lleva mas de dos minutos. Es bien simple.
Por lo que entiendo y corresponde con lo que me dijeron en hacienda, en mi caso como persona física productor FV que no retengo nada a nadie, no tendría que presentar ni el 110 ni el 190.
Los Modelos que si tendria que presentar….300…390…560….130…347…….esto parece las líneas de autobuses.
Todo esto no es nada complicado (para sociedades supongo que será otro cantar), la confección y envió telemático no lleva mas de unos minutos cada tres meses, pero eso si, después de haberlo hecho previamente alguna vez. Esa primera vez puede llegar a ser deprimente, y eso que solo hay que poner 4 números. Es lo que me esta pasando ahora con el 347 que se tiene que presentar en Marzo, pero uno que es muy previsor lo estoy haciendo ya con el programa de desayuda y no me aclaro. AYUDA!!!!!! por favor.
- 12/01/2007, 17:12 #9Forero
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Iniciado por TRUJI
Respecto al 560, no puedo opinar por la otra mitad, pero yo si lo presento..
Wakynoti, el 347 es el mas fácil de rellenar. Hasta yo fui capaz de hacerlo solo, con el programa ese de desayuda como bien mencionas.
Ahora ya me he aburguesado y se lo doy al gestor de la sociedad para q me lo haga todo, :lol:
Aunque si quieres me agregas al msn y te echo un cable
- 14/01/2007, 19:14 #10Forero
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Sifos:
Perdona si te he molestado.
Simplemente decía que yo creo que no veo complicado la elaboración y presentación de los modelos de Hacienda. Al decir tu que convenía ponerse en manos de un gestor interpreté que decías que sí que era complicado y convenía que lo hiciera un gestor.
Saludos.
- 14/01/2007, 20:34 #11Forero
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Recomiendo hacerlo por Internet con certificado de usuario, así controlas que se regustran y sigues su evolución y estado de gestión.
Para solucinar dudas lo mejor llamar al teléfono de Hacienda: 901335533, aquí si contestan a los temas y hay gente que sabe, y casi siempre te resuelve la duda satisfactoriamente.
salud.
- 15/01/2007, 00:31 #12
Como dicen wakynoti y solarenergia es muy comodo rellenar y presentar los diferentes modelos a traves de internet con certificado de usuario.
Hasta ahora he podido con ellos, pero se me resiste el modelo 390 (anual de IVA). Instalo el programa para rellenar el modelo pero cuando llego a la casilla 87, donde tengo que poner el porcentaje correspondiente al territorio común...simplemente poner 100,00%
Resulta que no puedo poner las centenas, lo máximo que me permite es 99,99%.
He mandado un mensaje a la ayuda informática de la agencia tributaria y llevo una semana esperando respuesta.
¿Alguien ha podido poner 100,00% en la casilla 87 del modelo 390?
Por cierto, Truji, pensaba que al salir cuota cero en el mod-560 no hacia falta presentarlo...pero me mandaron una carta para refrescarme la memoria.
- 15/01/2007, 10:00 #13Forero
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Me consuela pensar que no soy el único que presenta el mod. 560. No sé porqué pensaba que casi nadie lo hacía.
Yo también presento las declaraciones por internet, la verdad es que es muy cómodo.
Covarxi, no te puedo ayudar todavía con tu problema del 390, pues no me acuerdo ya de cómo lo rellené el año pasado. En cuanto lo tenga prepardo este año, que espero que sea pronto, te digo algo.
Saludos.
- 15/01/2007, 12:54 #14Forero
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Iniciado por TRUJI
- 15/01/2007, 18:13 #15Forero
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COVARXI:
Ya he encontrado la solución a tu problema con el 390. El apartado 8), de tributación por razón de territorio, si el 100% es en territorio común, no hay que poner nada. Sólo se rellena cuando también intervienen las administraciones forales, y por eso el porcentaje en territorio común no puede ser del 100%.
Saludos.
- 15/01/2007, 19:47 #16Forero
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COVARXI,
Los e-mails que se mandan a la agencia tributaria sobre consultas solo son si tienes problemas informáticos con las aplicaciones, en el caso de dudas fiscales no contestan o no saben ( son sólo informáticos), aqui la solución mejor es llamar al teléfono indicado arriba. Lo del 390 que dice Truji es correcto, además lo tienes en la ayuda del propio formato, si navegas se encuentra al final.
- 15/01/2007, 20:55 #17
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Prometo leer la "ayuda" del programa antes de preguntar...aunque sea un rollo.
Salut
- 21/01/2007, 19:44 #18Forero
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MODELO 560
Si os sirve de consuelo yo tambien presento el mod. 560. Pero a finales de diciembre me enviaron una carta la agenciatributaria indicandome la obligatoriedad a partir del año 2007 presentarlo de forma telematica. Por lo tanto he tenido que hacer la firma digital.
Un saludo